读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
嘉寓股份:2023年度内部控制鉴证报告 下载公告
公告日期:2024-04-26

嘉寓控股股份公司2023年度内部控制

鉴证报告

中准会计师事务所(特殊普通合伙)Zhongzhun Certified Public Accountants

(电话)TEL: (010)88356126(传真)FAX: (010)88354837(邮编)POSTCODE: 100044(地址)ADDRESS: 北京市海淀区首体南路22号楼4层

中准会计师事务所(特殊普通合伙)Zhongzhun Certified Public Accountants

内部控制鉴证报告

中准专字[2024]1007号

嘉寓控股股份公司全体股东:

我们接受委托,对嘉寓控股股份公司(以下简称嘉寓股份公司)后附的《嘉寓控股股份公司2023年度内部控制评价报告》(以下简称自评报告)中所述的嘉寓股份公司2023年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性的认定进行了鉴证。

一、管理层对内部控制的责任

按照国家有关法律法规的规定,设计、实施和维护有效的内部控制,并评价其有效性是嘉寓股份公司管理层的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性,以及我们认为必要的其他程序。

我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生而未被发现的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或降低对控制政策、程序遵循的程度,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一


  附件:公告原文
返回页顶