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力盛体育:内部控制审计报告 下载公告
公告日期:2024-04-26

目 录

一、内部控制审计报告…………………………………………… 第1—2页

二、附件…………………………………………………………… 第3—7页

(一)本所营业执照复印件……………………………………… 第3页

(二)本所执业证书复印件……………………………………… 第4页

(三)本所从事证券服务业务备案完备证明材料……………… 第5页

(四)签字注册会计师执业证书复印件……………………… 第6—7页

内部控制审计报告天健审〔2024〕4259号

力盛云动(上海)体育科技股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了力盛云动(上海)体育科技股份有限公司(以下简称力盛体育公司)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是力盛体育公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,力盛体育公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规

范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

天健会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:

中国·杭州 中国注册会计师:

二〇二四年四月二十五日

附件1

附件2

附件3

从事证券服务业务会计师事务所名录(截至2022.12.31)
序号会计师事务所名称通讯地址联系电话
1安徽华明会计师事务所(普通合伙)安徽省芜湖市鸠江区皖江财富广场A1#楼1207室0553-2671256
2安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室010-58153125
3北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙)北京市石景山区八大处路49号院4号楼3层367010-89341163
4北京大地泰华会计师事务所(特殊普通合伙)北京市丰台区丽泽路5号12层1201-6010-83495105
5北京大华国际会计师事务所(普通合伙)北京市朝阳区工人体育场东路丙2号4层403010-67023521
6北京东审会计师事务所(特殊普通合伙)北京市东城区崇文门外大街7、9号1幢11层11-1010-67023521
7北京国府嘉盈会计师事务所(普通合伙)北京市丰台区丽泽路16号院3号楼13层1309B010-64790905
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74天衡会计师事务所(特殊普通合伙)南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼025-84711188
75天健会计师事务所(特殊普通合伙)浙江省杭州市钱江路1366号华润大厦B座0571-89722900
76天津丞明会计师事务所(普通合伙)天津市河西区合肥道富力中心写字楼34层022-87825559
77天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)北京市海淀区中关村南大街乙56号1502-1509单元010-83914188
78天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域010-88827799

仅为力盛云动(上海)体育科技股份有限公司2023年度披露之目的而提供文件的复印件,仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)从事证券服务业务的备案工作已完

备未经本所书面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方传送或披露。

附件4


  附件:公告原文
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