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锦龙股份:审计委员会2023年度对会计师事务所履职情况评估报告 下载公告
公告日期:2024-04-26

第九届董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履职情况评估报告

广东锦龙发展股份有限公司(下称“公司”)聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)(下称“立信”)作为公司2023年度的审计及内控审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关要求,现将审计委员会对立信2023年度审计的履职评估情况报告如下:

一、会计师事务所基本情况

立信于1927年在上海创建,1986年复办,2010年改制为特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。经过九十余年的发展,立信在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位,拥有丰富的实践经验和专业团队,能够满足公司对年度审计机构的要求。

截至2023年末,立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

二、会计师事务所履职情况

立信按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求,对公司2023年度财务报表及2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,出具了标准无保留意见审计报告,同时对公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、营业收入扣

除情况执行了相关工作,并出具了专项报告。在审计过程中,立信制订并实施了合理的审计工作方案和工作计划,执行了有效的质量管理措施,并就会计师事务所和审计项目团队成员的独立性、审计范围、人员和时间安排等事项与公司管理层进行了沟通。

三、总体评价

经评估,审计委员会认为,立信在审计过程中勤勉尽责,遵循独立、客观、公正的原则执行审计,表现出良好的职业素养和专业胜任能力,按时高质量完成了公司2023年度审计工作,出具了恰当的审计报告。

广东锦龙发展股份有限公司董事会审计委员会二〇二四年四月二十五日


  附件:公告原文
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