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高澜股份:立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于广州高澜节能技术股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 下载公告
公告日期:2024-04-26

非经营性资金占用及其他关联资金

往来情况的专项报告

2023年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

的专项报告

目录页次
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告1-2
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表1

专项报告第1页

关于广州高澜节能技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

的专项报告

信会师报字[2024 ]第ZC10304号

广州高澜节能技术股份有限公司全体股东:

我们审计了广州高澜节能技术股份有限公司(以下简称“高澜股份公司”)2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于2024年4月24日出具了报告号为信会师报字[2024 ]第ZC10303号的无保留意见审计报告。

高澜股份公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕26号)和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是高澜股份公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计高澜股份公司2023年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

专项报告第2页

为了更好地理解高澜股份公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供高澜股份公司为披露2023年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:甘声锦

中国注册会计师:连磊

中国·上海 2024年4月24日

汇总表第1页

广州高澜节能技术股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位:元

非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2023年期初占用资金余额2023年度占用累计发生金额(不含利息)2023年度占用资金的利息(如有)2023年度偿还累计发生金额2023年期末占用资金余额占用形成原因占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计----
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计----
其他关联方及附属企业
小计
总计-----

其它关联资金往来

其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2023年期初往来资金余额2023年度往来累计发生金额(不含利息)2023年度往来资金的利息(如有)2023年度偿还累计发生金额2023年期末往来资金余额往来形成原因(经营性往来、 非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业
上市公司的子公司及其附属企业岳阳高澜节能装备制造有限公司子公司应收账款12,887,078.2811,766,900.171,120,178.11销售商品经营性往来
其他应收款54,326,464.8155,625,816.2020,025,641.4089,926,639.61往来款、分红款非经营性往来
湖南高涵热管理技术有限公司子公司应收账款37,687,452.3435,415,757.9817,877,489.5555,225,720.77销售商品经营性往来
其他应收款4,777,166.223,035,205.366,088,918.201,723,453.38往来款非经营性往来
如东高澜节能技术有限公司子公司应收账款31,982,336.2720,000,000.0011,982,336.27销售商品经营性往来
其他应收款229,485.43229,485.43往来款非经营性往来
广州高澜创新科技有限公司子公司预付账款592,978.21592,978.21采购商品经营性往来
应收账款6,721,637.8840,510,875.2347,232,513.11销售商品经营性往来
其他应收款2,925,938.5218,709,903.8334,732.1221,601,110.23往来款非经营性往来
海南高澜科技有限公司子公司应收款项融资1,000,000.001,000,000.00往来款非经营性往来
其他应收款1,010,000.00750,332.141,000,000.00760,332.14往来款非经营性往来
其他关联方及其附属企业东莞市硅翔绝缘材料有限公司联营企业应收账款1,320,638.341,320,638.34贷款担保经营性往来
应付账款96,370.6896,370.68采购原材料经营性往来
总计---141,023,974.25168,581,463.47-78,214,188.67229,898,139.73-

本表已于2024年4月24日获董事会批准。公司负责人(法定代表人):_________ 主管会计工作负责人:________ 会计机构负责人:________


  附件:公告原文
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