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圆通速递:关于聘请2024年度审计机构的公告 下载公告
公告日期:2024-04-26

证券代码:600233 证券简称:圆通速递 公告编号:临2024-022

圆通速递股份有限公司关于聘请2024年度审计机构的公告

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

? 拟聘请的审计机构名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

圆通速递股份有限公司(以下简称“公司”)拟聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)为2024年度财务审计机构及内部控制审计机构,并提请股东大会授权公司管理层确定其酬金,聘期为1年。具体内容公告如下:

一、拟聘请会计师事务所基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2023年末,立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

立信2023年业务收入(经审计)50.01亿元,其中审计业务收入35.16亿元,证券业务收入17.65亿元。

2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务,审计收费8.17亿元,同行业上市公司审计客户0家。

2、投资者保护能力

截至2023年末,立信已提取职业风险基金1.61亿元,购买的职业保险累计

赔偿限额为12.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁)人被诉(被仲裁)人诉讼(仲裁)事件诉讼(仲裁)金额诉讼(仲裁)结果
投资者金亚科技、周旭辉、立信2014年报尚余1,000多万,在诉讼过程中连带责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行。
投资者保千里、东北证券、银信评估、立信等2015年重组、2015年报、2016年报80万元一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任,立信投保的职业保险12.50亿元足以覆盖赔偿金额。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施29次和自律监管措施1次,涉及从业人员75名,未受到过刑事处罚和纪律处分。

(二)项目信息

1、基本信息

项目姓名注册会计师执业时间开始从事上市公司审计时间开始在本所执业时间开始为公司提供审计服务时间
项目合伙人张朱华2009年2010年2010年2016年
签字注册会计师黄晨曦2019年2016年2019年2016年
质量控制复核人毛玥明2003年2008年2008年2023年

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:张朱华

时间上市公司名称职务
2022年-2023年圆通速递股份有限公司项目合伙人
2022年-2023年宿迁联盛科技股份有限公司项目合伙人
2022年-2023年上海健麾信息科技股份有限公司项目合伙人
2022年上海瀚讯信息技术股份有限公司项目合伙人
2021年-2022年杭州雷迪克节能科技股份有限公司项目合伙人
2021年-2022年绵阳富临精工股份有限公司项目合伙人
时间上市公司名称职务
2021年上海氯碱化工股份有限公司项目合伙人
2022年-2023年上海奥浦迈生物科技股份有限公司质量控制复核人
2022年-2023年上海信联信息发展股份有限公司质量控制复核人
2021年-2023年虹软科技股份有限公司质量控制复核人
2021年-2023年聚辰半导体股份有限公司质量控制复核人

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:黄晨曦

时间上市公司名称职务
2022年-2023年圆通速递股份有限公司签字会计师

(3)项目质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:毛玥明

时间上市公司名称职务
2022年-2023年宁波中百股份有限公司项目合伙人
2022年-2023年上海汉得信息技术股份有限公司项目合伙人
2023年圆通速递股份有限公司质量控制复核人
2022年-2023年宿迁联盛科技股份有限公司质量控制复核人
2021年四川久远银海软件股份有限公司质量控制复核人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

(三)审计收费

1、审计费用定价原则

2024年度,公司将以上一年度审计费用为基础,根据公司年报审计合并报表范围、专业服务所承担的责任、需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间、工作量等因素确定最终审计费用。

2、审计费用同比变化情况

单位:万元

审计内容2022年度2023年度变动比例(%)
财务报表审计费用330.00330.000.00
内控审计费用120.00120.000.00
合计450.00450.000.00

二、拟聘请会计师事务所履行的程序

(一)董事局审计委员会审议情况

公司于2024年4月19日召开第十一届董事局审计委员会第八次会议,审议通过了《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》,并发表了书面审核意见:公司董事局审计委员会已对立信进行了审查,认为其具有从事证券相关业务的资格,具备为上市公司提供审计的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况。在为公司提供2023年度审计服务工作中,立信工作勤勉尽责,配备专业扎实、经验丰富的审计团队,遵循了独立、客观、公正的职业准则,履行了必要的审计程序,为公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此,董事局审计委员会同意将该议案提交公司第十一届董事局第十次会议审议。

(二)董事局会议审议情况

公司于2024年4月25日召开第十一届董事局第十次会议,审议通过了《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》,同意聘请立信为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构,并提请股东大会授权公司管理层确定其酬金,聘期为1年。

本次聘请审计机构事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

圆通速递股份有限公司

董事局2024年4月26日


  附件:公告原文
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