北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求,董事会审计委员会对公司2023年度审计机构四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“四川华信会计师事务所”)履行了监督职责,现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下:
一、2023年度审计机构的基本情况
(一)会计师事务所的基本情况
四川华信会计师事务所成立于1988年6月1日,注册地址为泸州市江阳中路28号楼3单元2号,首席合伙人为李武林。截至2023年12月31日,四川华信会计师事务所合伙人数量为51人,注册会计师141人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为108人。2023年度收入总额(经审计)16,386.49万元,审计业务收入(经审计)16,386.49万元,证券业务收入(经审计)13,195.35万元,2023年上市公司审计客户家数43家。
2023年上市公司审计客户前五大主要行业为:
行业序号 | 行业门类 | 行业大类 |
C-26 | 制造业 | 化学原料和化学制品制造业 |
C-39 | 制造业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
D-45 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
C-27 | 制造业 | 医药制造业 |
C-13 | 制造业 | 农副食品加工业 |
(二)聘任会计师履行的程序
2023年3月30日,公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》,该议案已经2022年年度股东大会审议通过,同意续聘四川华信会计师事务所为2023年年度审计机构。公司独立董事对该事项出具了同意的独立意见。
二、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,审计委员会对四川华信会计师事务所履行监督职责的情况如下:
(1)审计委员会对四川华信会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查,认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力,能够满足公司审计工作的要求。
(2)年度审计工作开始前,审计委员会与负责公司审计工作的项目负责人及签字会计师进行了审前沟通,对2023年度审计工作的审
计范围、会计师事务所和相关审计人员的独立性问题、重要时间节点、年报审计要点、人员安排等相关事项进行了沟通。
(3)在审计过程中,审计委员会与负责公司审计工作的项目负责人及签字会计师进行初审后沟通,对2023年度审计执行情况、重点审计领域、审定后基本数据、初步确定的关键审计事项、总体审计结论等相关事项进行了沟通。
三、总体评价
公司审计委员会严格遵守相关法律法规及规范性文件的规定,充分发挥审计委员会的作用,对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查,在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通,督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告,切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司董事会审计委员会认为,四川华信会计师事务所在公司2023年年度报告的审计工作中,能够坚持以公允、客观的态度进行独立审计,审计行为规范有序,出具的审计报告及时、准确、客观、公正,较好的完成了与公司约定的责任和义务,不存在损害公司和股东利益的情形。
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
董事会2024年4月25日