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翔港科技:关于公司对2023年度会计师事务所履职情况评估报告 下载公告
公告日期:2024-04-26

一、会计师事务所基本情况

(一)机构信息

普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所,经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司;经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准,于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。

普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2023年12月31日,普华永道中天合伙人数为291人,注册会计师人数为1,710余人,其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为383人。

普华永道中天拥有会计师事务所执业证书,具备从事H股企业审计业务的资质,同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。此外,普华永道中天是普华永道国际网络成员机构,同时也在US PCAOB(美国公众公司会计监督委员会)及UK FRC(英国财务汇报局)注册从事相关审计业务。

普华永道中天经审计的最近一个会计年度(2022年度)的收入总额为人民币

74.21亿元,审计业务收入为人民币68.54亿元,证券业务收入为人民币32.84亿元。

普华永道中天的2022年度A股上市公司财务报表审计客户数量为109家,A股上市公司财务报表审计收费总额为人民币5.29亿元,主要行业包括制造业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,信息传输、软件和信息技术服务业及批发和

零售业等,与公司同行业(制造业)的A股上市公司审计客户共56家。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师:穆佳杰先生,注册会计师协会执业会员,2009年起成为注册会计师,2006年起开始从事上市公司审计,2020年起开始为公司提供审计服务,2006年起开始在普华永道中天执业,近3年已签署2家上市公司审计报告。

项目质量复核合伙人:刘莉坤女士,注册会计师协会执业会员,2006年起成为注册会计师,2001年起开始从事上市公司审计,2020年起开始为公司提供审计服务,2001年起开始在普华永道中天执业,近3年已签署或复核6家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:杨婧女士,注册会计师协会执业会员,2014年起成为注册会计师,2011年起开始从事上市公司审计,2022年起开始为公司提供审计服务,2013年起开始在普华永道中天执业,近3年已签署1家上市公司审计报告。

2、诚信记录

普华永道中天作为公司2023年度审计机构,项目合伙人及签字注册会计师穆佳杰先生、质量复核合伙人刘莉坤女士及签字注册会计师杨婧女士最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚,未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施,未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

普华永道中天作为公司2023年度审计机构,普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师穆佳杰先生、质量复核合伙人刘莉坤女士及签字注册会计师杨婧女士不存在可能影响独立性的情形。

二、2023年度会计师事务所履职情况

(一)年审期间审计工作实施情况

按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》等执业规范及公司 2023年年报工作安排,普华永道中天对公司2023年度财务报告及2023年

12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,同时对公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来、本年度募集资金存放与使用情况等进行了核查并出具了专项报告。

(二)质量管理水平

在执行审计工作的过程中,普华永道中天遵循《企业内部控制审计指引》、《中国注册会计师审计准则》及相关执业规范,结合本公司年报工作安排,制定了详细的审计工作方案和审计计划,并就风险判断、年度审计重点、关键审计事项、初审意见等与公司管理层进行了沟通。普华永道中天建立了多级复核机制,及质量管理缺陷识别与整改的相关制度。针对会计审计事项的重点难点技术问题,及时为本公司提供了咨询及解决方案,并就重大会计审计事项,与本公司进行了充分地沟通,有效提升了审计业务质量。

三、公司对会计师事务所履职情况的评估

经评估,公司认为普华永道中天作为公司2023年度的年报审计机构,在审计过程中勤勉尽责,遵循独立、客观、公正的原则执行审计,切实履行了审计机构应尽的职责,审计行为规范有序,公允表达意见,保持了独立性,出具的审计报告客观、完整、清晰。

上海翔港包装科技股份有限公司董事会

2024年4月26日


  附件:公告原文
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