中核苏阀科技实业股份有限公司
2024年度财务预算报告
中核科技认真分析外部宏观经济形势变化影响,紧密围绕“十四五”规划目标,统筹安排2024年全面预算工作,对公司2024年主要经营指标进行了合理分析及预测。公司将持续积极拓展新兴市场,坚持改革创新,优化生产资源配置,扩大生产经营规模,加强核心能力建设,提升整体管理水平,继续保持企业经营又好又快发展。
一、2024年度财务预算编制基础
公司采用的会计制度及政策情况:公司自2007年度起开始全面执行《企业会计准则》,2024年涉及会计政策及会计估计不会发生重大变更。
二、2024年度主要预算编制情况
2024年预算营业总收入18-21亿元,成本费用依据2023年实际支出情况及2024年业务量的增减变化情况进行预测。公司通过全面预算管理,加强成本费用管控,保持稳健的经营性现金流和归属于上市公司股东的净利润。
2024年度财务预算是本年度公司经营工作的指导性文件,该方案是公司根据市场需求及生产能力等综合因素制定的。不代表本公司2024年盈利预测,能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素,存在不确定性,请
投资者特别注意。
三、预算执行的保障和监督措施
1、创新营销管理模式,提高公司的市场掌控能力。
2、深入推进MKJ一体化管理,提升公司整体管理水平。
3、持续加强公司内控制度建设,防范经营风险。
4、加强公司信息化建设步伐,积极推行成本精益管理。
5、加强公司内部经济责任考核,搞好经济活动分析。
6、“两金”压降专项工作情况。
中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十五日