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江苏华辰:对会计师事务所2023年度履职情况评估报告 下载公告
公告日期:2024-04-25

江苏华辰变压器股份有限公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《江苏华辰变压器股份有限公司章程》等相关规定,江苏华辰变压器股份有限公司(以下简称“公司”)对2023年度外部审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)的履职情况进行了评估,具体情况如下:

一、机构信息

1.基本信息

事务所名称

事务所名称天健会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙
注册地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
首席合伙人王国海上年末合伙人数量238人
上年末执业人员数量注册会计师2,272人
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人
2023年(经审计)业务收入业务收入总额34.83亿元
审计业务收入30.99亿元
证券业务收入18.40亿元
2023年上市公司(含A、B股)审计情况客户家数675家
审计收费总额6.63亿元
涉及主要行业制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,水利、环境和公共设施管理业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,金融业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业,文化、体育和娱乐业,建筑业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,卫生和社会工作,综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数513家

2.投资者保护能力上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3.诚信记录天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2021年1月1日至2023年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次,未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次,未受到刑事处罚,共涉及50人。

二、项目信息

1.基本信息

项目组成员

项目组成员姓名何时成为注册会计师何时开始从事上市公司审计何时开始在本所执业何时开始为本公司提供审计服务近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人胡友邻2007年2006年2007年2019年2021年,签署云意电气、日盈电子、长龄液压、鼎胜新材等2020年度审计报告;2022年,签署云意电气、日盈电子、鼎胜新材等2021年度审计报告;2023年,签署云意电气、日盈电子、鼎胜新材等2022年度审计报告
签字注册会计师胡友邻2007年2006年2007年2019年2021年,签署云意电气、日盈电子、长龄液压、鼎胜新材等2020年度审计报告;2022年,签署云意电气、日盈电子、鼎胜新材等2021年度审计报告;2023年,签署云意电气、日盈电子、鼎胜新材等2022年度审计报告

叶群

叶群2018年2016年2016年2022年2023年,签署无锡振华2022年度审计报告
项目质量控制复核人金晨希2005年2002年2005年2022年2021年,签署三维通信、泰林生物、三维股份、天宇股份、新化股份、炬华科技2020年度审计报告;2022年,签署泰林生物、炬华科技、三维股份、天宇股份2021年年度审计报告;2023年,签署三维通信、泰林生物、三维股份、天宇股份等2022年度审计报告

2.诚信记录项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

三、质量管理水平

1.项目咨询2023年年度审计过程中,公司重大会计审计事项与天健项目团队进行了沟通,咨询事项均得到很好的解决方案和技术支持。

2.意见分歧解决天健制定了明确的专业意见分歧解决机制。2023年年度审计过程中,天健就公司的重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。

3.项目质量复核

审计过程中,天健实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内部复核、部门复核、专业技术复核以及独立项目质量复核。

4.项目质量检查

天健质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。天健质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体系范围内已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试;其他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。

5.质量管理缺陷识别与整改

天健根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,制定相应的内部管理制度和政策,这些制度和政策构成天健完整、全面的质量管理体系。2023年年度审计过程中,天健勤勉尽责,质量管理的各项措施得到了有效执行。

四、工作方案

2023年年度审计过程中,天健针对本公司的服务需求及单位实际情况,制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕本公司审计重点展开,其中包括收入确认、成本核算、资产减值等。天健全面配合本公司审计工作,充分满足上市公司报告披露时间要求。天健制定了详细的审计计划与时间安排,并且能够根据计划安排按时提交各项工作。

五、人力及其他资源配备

天健配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计经验,并拥有中国注册会计师专业资质。项目负责合伙人由资深审计服务合伙人担任,项目现场负责人也由注册会计师担任。

六、信息安全管理

公司在聘任合同中明确约定了天健在信息安全管理中的责任义务。天健制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度,在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。

七、风险承担能力水平

天健具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险,累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

八、总体评价

公司对天健的资质条件、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价,认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力,能够满足本公司审计工作的要求。天健在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行审计,表现出了良好的职业操守和业务素质,按时完成了本公司2023年年度报告审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、准确、完整、清晰、及时,切实地履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及投资者的合法权益。

江苏华辰变压器股份有限公司

2024年4月23日


  附件:公告原文
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