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深圳市杰美特科技股份有限公司
2024年年度财务预算报告
一、重要提示
2024年对我们来说是关键的一年,必须实现扭亏为盈的目标。为此,我们将继续以“增收降本提效”为核心方针,紧盯“收入”、“毛利率”、“费用率”、“人均效益”等关键经营指标,进一步加强企业内部管理,加大对公司大客户战略和品牌战略的实施,募投项目的持续投入并持续产生效益,全力以赴提升公司业绩。对此,我们有信心实现2024年经营目标;同时,本预算报告为公司2024年度经营计划的内部管理考核指标,不代表公司2024年度的盈利预测,预算目标能否实现要取决于经济环境和市场状况的变化,以及经营团队的努力等各因素,结果可能存在不确定性,敬请投资者特别注意。
二、预算编制说明
根据公司对外部市场环境以及公司战略规划相结合的分析,充分考虑经营管理层2024年经营发展计划确定的经营目标,同时,综合考虑战略性投入短期内将对公司整体经营业绩的压力。公司制定的2024年度财务预算方案如下:2024年努力实现营业收入80,000.00-90,000.00万元。
三、2024年度预算编制主要依据:
1、营业收入预算按公司各BG销售目标编制。
2、成本水平以2023年实际参考,并结合产品的标准成本,以达到集团成本管控考核目标。
3、营业费用、管理费用和财务费用分别根据集团2023年组织人力规划进行测算,再结合各部门对集团战略目标的工作分解计划及业务指标要求的达成,需要的各项费用投入与各部门沟通、协商、确认后编制。
四、完成预算指标的措施
公司将继续通过不断投入研发力量和科技创新,积极开拓新领域、新市场,努力克服市场竞争带来的各种压力,并从实际出发,加强内部管理,严格预算控制,完善激励制度,落实经营考核责任制,提升营业效率;保持营业增长,在前端接单目标毛利及生产端成本控制上紧紧围绕毛利目标,自有品牌板块,决色品牌和Raptic品牌将共同迈向一个新的里程碑,致力于在激烈的市场竞争中实现
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质的飞跃和量的增长,力争完成2024年预算目标。
深圳市杰美特科技股份有限公司董事会2024年4月24日