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得利斯:监事会关于公司2023年内部控制自我评价报告的审核意见 下载公告
公告日期:2024-04-24

为进一步加强和规范公司内部控制,提高公司管理水平和风险防范能力,促进公司规范运作和健康可持续发展,保护投资者合法权益,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规章制度的要求,山东得利斯食品股份有限公司(以下简称“公司”)监事会认真审阅了公司《2023年度内部控制自我评价报告》并发表审核意见如下:

一、公司内部控制相关制度符合我国有关法律法规和监管部门要求,能够保证公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效,符合公司生产经营实际情况;

二、公司内部控制措施对生产经营中各个环节发挥了较好的控制风险作用;

三、公司《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和实施情况。

山东得利斯食品股份有限公司监 事 会2024年4月23日


  附件:公告原文
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