读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
中荣股份:会计师事务所2023年度履职情况评估报告 下载公告
公告日期:2024-04-24

中荣印刷集团股份有限公司(以下简称“公司”)聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”)为公司2023年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对天健会计师事务所在2023年度审计过程中的履职情况进行了评估,具体情况如下:

一、会计师事务所基本情况

1、基本信息

天健会计师事务所成立于2011年7月18日,注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号,首席合伙人为王国海,具备从事证券、期货相关业务的资格,具有为上市公司提供年度审计的经验和能力。截至2023年12月31日,天健会计师事务所从业人员约8,100人,其中合伙人238人,注册会计师2,272人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人。天健会计师事务所最近一个会计年度(2023年度)经审计的业务收入总额34.83亿元,其中审计业务收入30.99亿元,证券业务收入18.40亿元。天健会计师事务所2023年上市公司(含A、B股)审计客户675家,审计收费总额6.63亿元。天健会计师事务所提供服务的上市公司涉及主要行业分别有:制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,水利、环境和公共设施管理业,租赁和商务服务业,房地产业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,文化、体育和娱乐业,建筑业,采矿业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,教育,综合等。

2、投资者保护能力

截至2023年12月31日,天健会计师事务所累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所近三年(2021年1月1日至2023年12月31日)未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所近三年(2021年1月1日至2023年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次,未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次,未受到刑事处罚,共涉及50人。

二、会计师执业情况

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师黄志恒先生,2001年成为注册会计师,1997年开始从事上市公司审计,2012年开始在天健会计师事务所执业,2017年开始为本公司提供审计服务,近三年签署或复核上市公司审计报告13家。

签字注册会计师张丽霞女士,2014年成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计,2014年开始在天健会计师事务所执业,2017年开始为本公司提供审计服务,近三年签署或复核上市公司审计报告3家。

项目质量控制复核人牟峥先生,2012年成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计,2012年开始在天健会计师事务所执业,2023年开始为本公司提供审计服务,近三年签署或复核上市公司审计报告9家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人,近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,未有受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、会计师事务所履职情况

按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范,结合公司2023年年报工作安排,天健会计师事务所对公司2023年度财务报告进行了审计,出具了标准无保留意见的审计报告;同时对公司募集资金

存放与使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。

在执行审计工作的过程中,天健会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分沟通。

四、会计师事务所履职情况评价

经评估,公司认为天健会计师事务所具备为公司提供年度审计服务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力及良好的诚信状况,在对公司2023年度审计的过程中,严格遵守《中国注册会计师审计准则》等规定,坚持独立、客观、公正、公允的原则,勤勉尽责、细致严谨地完成2023年度审计工作,公允合理地发表了独立审计意见。

中荣印刷集团股份有限公司二〇二四年四月二十二日


  附件:公告原文
返回页顶