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双乐股份:董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告 下载公告
公告日期:2024-04-24

根据《 中华人民共和国公司法》 上市公司治理准则》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《 公司章程》及《 董事会审计委员会议事规则》 会计师事务所选聘制度》的规定,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职,现将对立信会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度履行监督职责情况汇报如下:

一、2023年年审会计师事务所基本情况

(一)会计师事务所基本情况

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2023年末,立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

立信2023年业务收入(经审计)50.01亿元,其中审计业务收入35.16亿元,证券业务收入17.65亿元。

2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务,审计收费 8.32亿元,同行业上市公司审计客户45家。

(二)聘任会计师事务所履行的程序

公司于2023年4月25日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十五次会议,于2023年5月18日召开2022年年度股东大会,分别审议通过了 关于公司续聘2023年度财务审计机构的议案》,同意续聘立信会计师事务所为公司2023年度审计机构。公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

二、2023年度会计师事务所履职情况

按照《 审计业务约定书》,遵循《 中国注册会计师审计准则》和其他执业规范,结合公司2023年年报工作要求,立信会计师事务所对公司2023年度财务报告进行了审计,

对截止2023年12月31日内部控制的有效性进行了鉴证,同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具了专项报告。经审计,立信会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量,立信会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告;公司按照《 企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告和非财务报告内部控制,立信会计师事务所出具了标准无保留意见的内部控制鉴证报告。在执行审计工作的过程中,立信会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分沟通,有效的提升了工作的准确性。

三、审计委员会对会计师事务所监督情况

根据公司《 董事会审计委员会议事规则》等有关规定,审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下:

(一)审计委员会对立信会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价,认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力,能够满足公司审计工作的要求。2023年4月25日,第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过 关于公司续聘2023年度财务审计机构的议案》,同意续聘立信会计师事务所为公司2023年度年审会计师事务所,并提交公司董事会审议。

(二)2024年1月25日,审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及财务负责人召开审前沟通会议,对2023年度审计工作重点事项进行了深入沟通。

(三)2024年4月22日,公司第三届董事会审计委员会第三次会议以现场结合通讯方式召开,审议通过公司2023年年度报告、财务决算报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。

四、总体评价

公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《 公司章程》 审计委员会议事规则》等有关规定,充分发挥专业委员会的作用,对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查,在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通,督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告,切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督

职责。

公司审计委员会认为立信会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司2023年年报审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

双乐颜料股份有限公司董事会审计委员会2024年4月24日


  附件:公告原文
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