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厦门国贸:董事会审计委员会对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度履行监督职责情况的报告 下载公告
公告日期:2024-04-24

履行监督职责情况的报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定和《公司章程》的要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会对容诚会计师事务所2023年度履行监督职责的情况报告如下:

一、2023年年审会计师事务所基本情况

(一)会计师事务所基本情况

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26,首席合伙人肖厚发。截至2023年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人179人,共有注册会计师1395人,其中745人签署过证券服务业务审计报告。

(二)聘任会计师事务所履行的程序

公司第十届董事会审计委员会2023年度第二次会议、第十届董事会2023年度第八次会议及2022年年度股东大会审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告及内部控制的审计机构。

二、2023年年审会计师事务所履职情况

按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2023年度报告工作安排,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023

年度财务报告及2023年12月31日内部控制的有效性进行了审计,同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。经审计,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允地反映了公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量;公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司经理层进行了沟通。

三、审计委员会对会计师事务所监督情况

根据《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定,审计委员会对容诚会计师事务所履行监督职责的情况如下:

1.2023年4月12日,公司第十届董事会审计委员会2023年度第二次会议审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》,同意聘任容诚会计师事务所为公司2023年度财务报告及内部控制的审计机构,并同意提交董事会审议。审计委员会对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价,认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力,能够满足公司审计工作的要求。

2.2024年2月22日,公司召开独立董事、审计委员会2023年年度报告沟通会,会议听取了经理层关于公司2023年度经营情况及财务情况的汇报,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司2023年财务预审情况的报告及关于年度审计工作计划与安排的汇报,审计委员会及独立董事对2023年度审计工作提出相关要求。

3.2024年4月15日,公司召开第十届董事会审计委员会2024年度第三次会议暨独立董事年度报告第二次沟通会,审计委员会审阅年审会计师出具初步审

计意见后的财务报表及附注,就公司审计报告中关键审计事项等审计过程中的重要事项进行沟通并督促年报审计工作,同时审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》等议案并同意提交董事会审议。

4.2024年4月22日,公司召开第十届董事会审计委员会2024年度第四次会议,审计委员会审议通过《关于支付审计机构2023年度审计费用的议案》《关于续聘2024年度审计机构的议案》《公司2023年年度报告》及其摘要、《公司2023年度财务决算报告》等议案并同意提交董事会审议。

四、总体评价

公司审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定,充分发挥专门委员会的作用,对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)相关资质和执业能力等进行了审查,在年报审计期间与容诚会计师事务所(特殊普通合伙)进行了充分地讨论和沟通,督促容诚会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告,切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

公司审计委员会认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2023年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司2023年年报审计相关工作。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

审计委员会2024年4月22日


  附件:公告原文
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