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奥普家居:对会计师事务所履职情况评估报告 下载公告
公告日期:2024-04-24

一、2023年年审会计师事务所基本情况

(一)会计师事务所基本情况

天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”)基本情况如下:

事务所名称天健会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙
注册地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
首席合伙人王国海上年末合伙人数量238人
上年末执业人员数量注册会计师2,272人
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人
2023年(经审计)业务收入业务收入总额34.83亿元
审计业务收入30.99亿元
证券业务收入18.40亿元
2023年上市公司(含A、B股)审计情况客户家数675家
审计收费总额6.63亿元
涉及主要行业制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,水利、环境和公共设施
管理业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,金融业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业,文化、体育和娱乐业,建筑业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,卫生和社会工作,综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数513

(二)履行聘任会计师事务所的相关程序

公司于2023年4月20日召开第二届董事会审计委员会第十三次会议、第二届董事会第三十次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,独立董事对该议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见;公司于2023年5月12日召开2022年年度股东大会,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,综上公司2023年度聘任会计师事务所的程序符合相关法律法规,规范性文件的规定,聘任程序合法有效。

二、2023年年审会计师事务所履职情况

天健会计师事务所严格依照《企业会计准则》《中国注册会计师审计准则》等执业规范对公司2023年度财务报告、募集资金存放与使用情况、内部控制的有效性进行了审计并出具了审计报告,同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。

在执行审计工作的过程中,天健会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。

经审计,天健会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了奥普家居2023年12月31日的合并及母公司财务状况,以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。天健会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

三、对会计师事务所履职情况评估

经公司审核,天健会计师事务所符合承接公司审计工作的相关资质。参与

2023年度审计工作的项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形,且近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

天健会计师事务所在开展2023年度审计工作的过程中积极与公司董事会审计委员会、内部审计部门、财务部门保持有效沟通,扎实推进2023年度审计工作,勤勉尽责,忠实履行相关职责。

四、评估结论

公司认为2023年度,天健会计师事务及相关审计人员所在职业资质、诚信记录、独立性等方面均符合相关法律法规、规范性文件及本公司的要求,出具的2023年度审计报告真实、准确、完整的反应了公司的经营成果及内部控制实际情况,内容客观、完整、清晰。

奥普家居股份有限公司二零二四年四月二十三日


  附件:公告原文
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