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美迪西:关于续聘公司2024年度审计机构及内控审计机构的公告 下载公告
公告日期:2024-04-24

证券代码:688202 证券简称:美迪西 公告编号:2024-015

上海美迪西生物医药股份有限公司关于续聘公司2024年度审计机构及内控审计机构

的公告

重要内容提示:

? 拟续聘的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)。

? 上海美迪西生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月22日召开的第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构及内控审计机构的议案》,同意继续聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度审计机构及内控审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具

有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。截至2023年末,立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数693名。

立信2023年业务收入(经审计)50.01亿元,其中审计业务收入35.16亿元,证券业务收入17.65亿元。

2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务,主要行业:制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、建筑业、采矿业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业、水利、环境和公共设施管理业,审计收费总额8.32亿元,同行业上市公司审计客户6家。

2、投资者保护能力

截至2023年末,立信已提取职业风险基金1.61亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁)人被起诉(仲裁)人诉讼(仲裁)事件诉讼(仲裁)金额诉讼(仲裁)结果
投资者金亚科技、周旭辉、立信2014年报尚余1,000多万,在诉讼过程中连带责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行
投资者保千里、东北证券、银信评估、立信等2015年重组、2015年报、2016年报80万元一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任,立信投保的职业保险12.5亿元足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施无和纪律处分1次,涉及从业人员75名。

(二)项目成员信息

1、人员基本信息

姓名执业资质注册会计师执业时间开始从事上市公司审计时间开始在本所执业时间开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人肖菲中国注册会计师1998年1994年2002年2021年
签字注册会计师雷飞飞中国注册会计师2017年2015年2017年2022年
项目复核合伙人谭红梅中国注册会计师2003年2004年2004年2020年

2、人员从业经历

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:肖菲

时间上市公司名称职务
2021-2023年深圳市杰恩创意设计股份有限公司项目合伙人
2021-2023年上海美迪西生物医药股份有限公司项目合伙人
2022-2023年龙元建设集团股份有限公司项目合伙人
2022-2023年江苏恒辉安防股份有限公司项目合伙人
2023年上海港湾基础建设(集团)股份有限公司项目合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况

姓名:雷飞飞

时间上市公司名称职务
2021-2022年上海百润投资控股集团股份有限公司签字注册会计师
2021-2022年江苏泰慕士针纺科技股份有限公司签字注册会计师
2021-2022年上海霍普建筑设计事务所股份有限公司签字注册会计师
2022年江苏东星智慧医疗科技股份有限公司签字注册会计师
2022-2023年上海美迪西生物医药股份有限公司签字注册会计师
2023年江苏海力风电设备科技股份有限公司签字注册会计师
2023年启迪设计集团股份有限公司签字注册会计师

(3)项目复核合伙人近三年从业情况:

姓名:谭红梅

时间上市公司名称职务
2021-2023年度上海国际机场股份有限公司项目合伙人
2021-2023年度宁波三星医疗电气股份有限公司项目合伙人
2021-2023年度北京万东医疗科技股份有限公司项目合伙人
2021年度江苏卓胜微电子股份有限公司项目合伙人
2023年度贵州中毅达股份有限公司项目合伙人

3、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员最近3年亦未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

(三)审计收费

立信对公司2023年度的财务报表审计收费为135.00万元、内部控制审计收费为25.00万元。审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

二、拟续聘会计师事务所履行的审议程序

(一)董事会审计委员会的审核意见

公司董事会审计委员会对立信的审计工作进行了调查与评估,认为该机构在为本公司年报审计过程中能够严格按照国家有关规定以及注册会计师职业规范的要求开展审计工作,遵循独立性原则发表客观公正的审计意见,同意继续聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构及内控审计机构,并同意将该事项提交董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2024年4月22日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构及内控审计机构的议案》,同意为保持审计工作

的稳定性、有效性,公司继续聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度审计机构及内控审计机构。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2024年度的具体审计要求和审计范围与立信协商确定相关审计费用。

(三)生效日期

公司本次续聘会计师事务所事项尚需提交2023年年度股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海美迪西生物医药股份有限公司董事会

2024年4月24日


  附件:公告原文
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