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盛泰集团:关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告 下载公告
公告日期:2024-04-23

一、资质条件

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于 1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至 901-26,首席合伙人肖厚发。

截至2023年12月31日,容诚共有合伙人179人,共有注册会计师1,395人,其中745人签署过证券服务业务审计报告。

容诚经审计的2022年度收入总额为266,287.74万元,其中审计业务收入254,019.07万元,证券期货业务收入135,168.13 万元。

容诚共承担366家上市公司2022年年报审计业务,审计收费总额42,888.06万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业)及信息传输、软件和信息技术服务业,建筑业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,金融业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,文化、体育和娱乐业,采矿业等多个行业。容诚对本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为260家。

二、执业记录

项目合伙人及项目签字注册会计师:叶春先生,2003年成为中国注册会计师,2003年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:陈晓玲女士,2021年成为中国注册会计师,2016年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过一家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:刘润先生,2002年成为中国注册会计师,1998年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所执业;近三年复核过多家上市公司审计报告。

项目合伙人及项目签字注册会计师叶春、签字注册会计师陈晓玲、项目质量复核人刘润近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

容诚及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、聘任会计师事务所履行的程序

公司于2023年4月21日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于聘请公司2023年度财务审计、内控审计机构的议案》,并于2023年5月15日经公司2022年度股东大会审议通过,鉴于容诚在执业能力、执业质量、对公司审计业务的熟悉程度以及保密工作等方面较为符合公司对2023年度审计工作的要求,同意续聘容诚为公司2023年度财务审计、内控审计机构,聘期一年,公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

四、投资者保护能力。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于2亿元,职业保险购买符合相关规定。

五、工作方案

2023年年度审计过程中,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)针对公司的

服务需求及实际情况,制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕公司审计重点展开。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)全面配合公司审计工作,充分满足了公司报告披露时间要求。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)制定了详细的审计计划与时间安排,并且能够根据计划安排按时提交各项工作。

六、公司对会计师事务所履职情况的评估

综上,2023年,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备开展上市公司年度审计工作所需的资质和能力,不存在影响审计工作开展的不利因素,相关审计工作人员具备相应的经验和工作能力,在公司审计过程中严格遵守法律法规和职业道德准则,勤勉尽责,按时完成公司审计相关工作,出具的报告客观、完整、清晰,确保了审计工作的质量和独立性。

盛泰智造集团股份有限公司董事会

2024年4月19日


  附件:公告原文
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