许昌开普检测研究院股份有限公司
2024年度财务预算报告
二零二四年四月
许昌开普检测研究院股份有限公司
2024年度财务预算报告
特别提示:本预算为公司2024年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司2024年度盈利预测,能否实现预算指标,取决于宏观经济运行、市场需求变化、行业发展状况及经营管理等多方面因素综合影响,存在不确定性,请投资者特别注意。
一、公司 2024年度财务预算主要指标
根据公司以前年度的财务指标和市场变化情况,结合2024年度的经营计划和对各项费用、成本的有效控制和安排,2024年营业收入预计比去年同期增长不低于10%,归属母公司所有者的净利润预计比去年同期增长不低于15%。
二、制定 2024年度财务预算的基本假设
1、公司所遵循的国家和地方现行有关法律、法规和制度无重大变化;
2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化;
3、公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化;
4、无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成重大不利影响。
三、为实现 2024年财务预算目标的措施
1、在全公司贯彻落实传达2024年财务预算报告中的经营目标。 2、时刻关注国家政策、检测市场形势变化,积极新增检测业务标准授权范围、开拓新检测细分市场。 3、许昌总部立足传统检测业务优势,加大各项市场和经营投入,巩固原有市场、积极开发新客户;珠海公司依托粤港澳大湾区的经济集群优势,全力打造“国家智能配电网自动化设备及系统质量检验检测中心”,苦练内功,减亏增效。
4、不断强化财务管理,优化成本管控、费用执行的风险预警机制,优化资金结构,提升资金管理效率。
许昌开普检测研究院股份有限公司
2024年 4 月 19 日