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华脉科技:永拓会计师事务所关于公司2023年度内部控制审计报告 下载公告
公告日期:2024-04-20

南京华脉科技股份有限公司

内部控制审计报告

目录

一、内部控制审计报告

永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

内部控制审计报告

永证专字(2024)第310088号

南京华脉科技股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了南京华脉科技股份有限公司(以下简称“华脉科技公司”)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、华脉科技公司对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华脉科技公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于


  附件:公告原文
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