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勤上股份:监事会关于《2023年度内部控制自我评价报告》的审核意见 下载公告
公告日期:2024-04-20

东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)监事会对公司《2023年度内部控制评价报告》进行了认真审核,发表如下意见:

报告期内,公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他相关规定,结合公司的实际情况和经营管理实际需要,建立了较完善的内部控制体系和合理的内部控制制度,保证了公司经营活动的有序开展,达到了公司内部控制的目标,不存在重大缺陷。

我们认为公司2023年度内部控制自我评价报告真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况,有效地控制经营风险。

东莞勤上光电股份有限公司监事会

2024年04月18日


  附件:公告原文
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