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亚太实业:监事会对公司2023年内部控制评价报告的核查意见 下载公告
公告日期:2024-04-20

经审核甘肃亚太实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)提交的《2023年度内部控制评价报告》,我们认为:公司根据相关法律法规的要求和自身经营特点,已建立了较为完善的内部控制体系,符合公司现行管理的要求和公司发展的需要,保证了公司各项业务的正常进行;2023年度公司内部控制体系和内部控制制度以及执行不存在重要缺陷或重大缺陷,公司内部控制是有效的。公司《2023年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设及运行的实际情况。(以下无正文)

(本页无正文,系《甘肃亚太实业发展股份有限公司监事会对公司2023年度内部控制评价报告的意见》之签署页)

公司监事:

陈启星 马敬添 苏静

甘肃亚太实业发展股份有限公司监事会2024年4月19日


  附件:公告原文
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