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八方股份:董事会关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告 下载公告
公告日期:2024-04-20

八方电气(苏州)股份有限公司董事会关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关要求,八方电气(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)对2023年度聘请的容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)履职情况进行了评估,具体情况如下:

一、会计师事务所信息及聘任程序

1.基本情况

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务,注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26,首席合伙人肖厚发。

2.人员信息

截至2023年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人179人,共有注册会计师1395人,其中745人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的2022年度收入总额为266,287.74万元,其中审计业务收入254,019.07万元,证券期货业务收入135,168.13万元。

容诚会计师事务所共承担366家上市公司2022年年报审计业务,审计收费总额42,888.06万元,客户主要集中在制造业(包括但不限

于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业)及信息传输、软件和信息技术服务业,建筑业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,文化、体育和娱乐业,采矿业、金融业,房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为260家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于2亿元,职业保险购买符合相关规定。近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况如下:2023年9月21日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称乐视网)证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决,判决华普天健会计师事务所(北京)有限公司和容诚会计师事务所(特殊普通合伙)共同就2011年3月17日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉。截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

5.诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施1次、自律处分1次。

8名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次,3名从业人员近三年在容诚会计师事务所执

业期间因执业行为受到自律处分各1次,27名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次,1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施2次,1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施3次,3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

6.聘任会计师事务所履行的程序

2023年4月19日,公司召开第二届董事会第二十次会议;2023年5月18日,公司召开2022年年度股东大会,分别审议通过了关于同意续聘容诚会计师事务所作为公司2023年度审计机构的相关议案。公司董事会审计委员会对该议案发表了同意意见,独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。

二、2023年度会计师事务所履职情况

根据公司与容诚会计师事务所签署的《审计业务约定书》,容诚会计师事务所遵循《中国注册会计师审计准测》和其他执业规范,结合公司2023年年报工作的相关要求,对公司2023年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计,同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金清况等进行核查并出具了相关报告。

在执行审计工作的过程中,容诚会计师事务所配备了经验丰富的专业团队,执行统一规范的业务质量管理体系,并就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计计划、风险判断、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了充分沟通,有效提升了工作的准确性。

三、关于容诚会计师事务所履职的评估情况

公司董事会经评估和审查容诚会计师事务所的资质条件、执业记录、工作方案等内容后认为:容诚会计师事务所具有独立的法人资格,具有从事证券业务的专业能力,其近一年在执业过程中坚持独立审计原则,审计行为规范有序,客观、公正、公允地反映了公司财务状况和经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,工作中亦不存在损害公司利益和中小投资者利益的行为,符合公司对于年审会计师事务所的业务要求。

八方电气(苏州)股份有限公司董事会

2024年4月20日


  附件:公告原文
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