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科博达:对2023年度会计师事务所履职情况的评估报告 下载公告
公告日期:2024-04-20

科博达技术股份有限公司(以下简称“公司”)聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“众华所”)作为公司2023年度财务及内部控制审计机构。

根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对众华所在2023年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下:

一、2023年年审会计师事务所基本情况

(一)会计师事务所基本情况

事务所名称:众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“众华所”)

成立日期:2013年(由上海社科院会计师事务所转制为特殊普通合伙企业)

注册地址:上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室

首席合伙人:陆士敏

截至2023年末,合伙人人数为65人,注册会计师共351人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过150人。

(二)聘任会计师事务所履行的程序

为保持审计工作的连续性和稳定性,公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘众华所为公司提供2023年度年报审计及内控审计服务,聘期一年。该议案已经公司2023年第一次临时股东大会审议通过。

二、2023年度审计会计师事务所履职情况

众华所按照中国注册会计师执业准则及《企业内部控制审计指引》等的相关要求,审计了公司2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注,及公司2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

在执行审计工作中,众华所运用职业判断,并保持职业怀疑,与治理层就相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、计划的审计范围、时间安排、年度审计重点、风险判断、审计调整事项、初审意见等方面进行了沟通。经审计,众华所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反应了公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流情况,公司于2023年12月31日按照《企业内部控制规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

三、总体评价

公司认为众华所在公司2023年财务报告及内部控制审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司2023年年度报告审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

科博达技术股份有限公司

2024年4月18日


  附件:公告原文
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