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招商蛇口:监事会关于《2024年度内部控制自我评价报告》的意见 下载公告
公告日期:2025-03-18

招商局蛇口工业区控股股份有限公司监事会关于《2024年度内部控制自我评价报告》的意见

根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规范性文件的规定,公司对内部控制的有效性进行了全面的核查和系统的评估,编制了《2024年度内部控制自我评价报告》。《2024年度内部控制自我评价报告》认为:根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。监事会认为:公司《2024年度内部控制自我评价报告》的评价意见真实客观地反映了公司内部控制的现状。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求,结合自身情况,制定了较为健全的内部控制制度,并得到有效良好的贯彻执行。公司内部控制制度设计合理、执行有效,保证了公司内部控制重点活动的执行和监督,实现了公司内部控制的目标,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,不存在财务报告内部控制重大缺陷,未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

监事:阎帅 杨运涛 王奎 裘莉莉

二〇二五年三月十七日


  附件:公告原文
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