恒力石化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
恒力石化(600346)  业绩预告
公告日期
2019-01-31
报告期
2018-12-31
类型
预增
业绩预告摘要
预计2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:360000万元,与上年同期相比变动值为:188066万元,与上年同期相比变动幅度:109.38%。
业绩预告内容
预计2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:360000万元,与上年同期相比变动值为:188066万元,与上年同期相比变动幅度:109.38%。 业绩变动原因说明 (一)报告期内,公司将恒力投资和恒力炼化纳入合并报表范围,合并范围变化将使本期利润增加。 (二)报告期内,一方面由于PTA行业基本供需格局趋于改善,公司拥有660万吨/年PTA生产装置,目前是全球单体产能最大的PTA生产基地,公司PTA业务盈利能力提升。另一方面,公司聚酯化纤业务全年仍保持着相对较为稳定的盈利区间。在“聚酯化纤+PTA”双轮业务驱动下,公司上下游产能一体化协同的产品经营模式有效优化、提升了上市公司的盈利能力水平。
上年同期每股收益(元)
0.6100
公告日期
2018-10-16
报告期
2018-09-30
类型
预增
业绩预告摘要
预计2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:363000万元,与上年同期相比变动值为:252812万元,与上年同期相比变动幅度:229%。
业绩预告内容
预计2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:363000万元,与上年同期相比变动值为:252812万元,与上年同期相比变动幅度:229%。 业绩变动原因说明 (一)报告期内,公司将恒力投资(大连)有限公司和恒力石化(大连)炼化有限公司纳入合并报表范围,新纳入的PTA业务也成为了前三季度上市公司盈利增长的主要驱动力,合并范围变化将使本期利润增加。 (二)报告期内,国内聚酯化纤产业链持续向好,聚酯化纤业务继续维持景气周期,PTA行业由于供给增长明显放缓,下游聚酯需求强力拉动,基本供需格局显著改善,尤其是进入三季度以来,国内PTA产品的价格、价差水平进入快速上行通道,行业单吨盈利能力显著增强。公司拥有660万吨/年PTA生产装置,目前是全球单体产能最大的PTA生产基地,良好的工艺技术及设备保证了生产安全及产品质量稳定,降低了生产成本,提升了盈利能力。
上年同期每股收益(元)
0.4200
公告日期
2018-03-30
报告期
2018-03-31
类型
预增
业绩预告摘要
预计2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:94210万元,与上年同期相比变动值为:65544万元,与上年同期相比变动幅度:229%。
业绩预告内容
预计2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:94210万元,与上年同期相比变动值为:65544万元,与上年同期相比变动幅度:229%。 业绩变动原因说明 2018年2月1日,公司完成了发行股份收购恒力投资和恒力炼化100%股权事项,相应的工商变更登记手续已办理完毕。因此,根据《企业会计准则第20号-企业合并》和《企业会计准则第33号-企业财务报表》同一控制合并的相关规定,本事项属于同一控制下的企业合并,本期公司将恒力投资和恒力炼化纳入合并报表范围,合并范围变化将使本期利润增加。同时,由于2018年一季度恒力投资下属子公司恒力石化(大连)有限公司的PTA行业景气度持续提高,导致本期恒力投资业绩大幅提升。
上年同期每股收益(元)
0.1000
公告日期
2017-01-20
报告期
2016-12-31
类型
预盈
业绩预告摘要
预计2016年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:112,000.00万元至118,000.00万元,较上年同期相比变动幅度:560.72%至585.40%。
业绩预告内容
预计2016年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:112,000.00万元至118,000.00万元,较上年同期相比变动幅度:560.72%至585.40%。 业绩变动原因说明 公司重大资产重组后,合并财务报表范围发生变化。主营业务发生重大变更,由橡胶机械变更为涤纶长丝业务,涤纶化纤行业正逐步适应新常态,并主动接受新常态,受国家供给侧改革的影响,去产能、去库存成效明显;受油价止跌回升和G20峰会影响,下游纺织产品的出口增加,国内织造需求增长,拉动民用涤纶长丝需求持续增长;受美国大选和英国脱欧的影响,工业涤纶长丝用品出口增加。工业涤纶长丝价格维持在一个较高毛利水平,公司各个主营产品盈利能力均显著增强,总体效益相比2015年同期大幅度增长。
上年同期每股收益(元)
-0.3600
公告日期
2016-10-28
报告期
2016-12-31
类型
预警
业绩预告摘要
预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上市公司上年同期法定披露数据相比将发生大幅度变动。
业绩预告内容
预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上市公司上年同期法定披露数据相比将发生大幅度变动。 业绩变动原因说明 鉴于公司已完成重大资产重组事项,公司基本情况发生改变,原有亏损资产已全部置出,新置入资产盈利能力较强。预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上市公司上年同期法定披露数据相比将发生大幅度变动。
上年同期每股收益(元)
-0.3600
公告日期
2016-10-14
报告期
2016-09-30
类型
预盈
业绩预告摘要
预计2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:60,000.00万元至70,000.00万元。
业绩预告内容
预计2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:60,000.00万元至70,000.00万元。 业绩变动原因说明 由于公司重大资产重组完成后,公司经营主体、主营业务发生重大变更,合并财务报表范围也发生变化。
上年同期每股收益(元)
-0.2700
公告日期
2016-08-23
报告期
2016-09-30
类型
预盈
业绩预告摘要
预计年初至下一报告期期末的累计净利润与大橡塑上年同期相比将发生大幅度变动。
业绩预告内容
预计年初至下一报告期期末的累计净利润与大橡塑上年同期相比将发生大幅度变动。 业绩变动原因说明 鉴于公司在本报告期内发生重大资产重组事项,公司基本情况发生改变,原有亏损资产已全部置出,新置入资产盈利能力较强。预计年初至下一报告期期末的累计净利润与大橡塑上年同期相比将发生大幅度变动,提请各位投资者注意投资风险。
上年同期每股收益(元)
-0.2700
公告日期
2016-07-19
报告期
2016-06-30
类型
预盈
业绩预告摘要
预计2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:44,881.00万元。
业绩预告内容
预计2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:44,881.00万元。 业绩变动原因说明 报告期内,公司营业总收入、利润总额均得到大幅提升,与去年同期相比实现扭亏为盈。 公司2016年半年度部分财务数据和指标变动幅度较大的原因,主要是公司重大资产重组完成后,主营业务发生重大变化,置入资产的盈利能力较强,合并财务报表范围发生变化。
上年同期每股收益(元)
-0.4300
公告日期
2016-04-19
报告期
2016-03-31
类型
预盈
业绩预告摘要
预计2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:15,000.00万元至20,000.00万元。
业绩预告内容
预计2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:15,000.00万元至20,000.00万元。 业绩变动原因说明 (一)由于公司重大资产重组完成后,公司主营业务发生重大变更,合并财务报表范围发生变化。 (二)公司产品毛利持续增长,营业利润增加。
上年同期每股收益(元)
-0.1100
公告日期
2016-04-19
报告期
2015-12-31
类型
预亏
业绩预告摘要
预计2015年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-243,101,662.6600元,较上年同期相比变动幅度:-27.1400%。
业绩预告内容
预计2015年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-243,101,662.6600元,较上年同期相比变动幅度:-27.1400%。 业绩变动原因说明 受整体行业因素的影响,营业总收入同比有所降低;归属于上市公司股东的净利润下降主要原因是受橡胶塑料行业景气下降所致。
上年同期每股收益(元)
-0.6700
公告日期
2016-01-30
报告期
2015-12-31
类型
预亏
业绩预告摘要
预计2015年1-12月预计归属于上市公司股东的净利润为-2.2亿元左右,与上年同期相比业绩将出现亏损。
业绩预告内容
预计2015年1-12月预计归属于上市公司股东的净利润为-2.2亿元左右,与上年同期相比业绩将出现亏损。 业绩变动的原因说明 1、销售收入方面:公司主营产品所处行业整体低迷,市场需求疲软,公司销售订单严重减少,生产任务量严重不足,产能无法有效释放,因此全年销售收入下降明显。 2、成本费用方面:公司虽然加强了控制,但人工成本、利息支出等费用仍然较大。 综合上述主要原因,公司在报告期内经营业绩出现亏损。
上年同期每股收益(元)
-0.6700
公告日期
2015-10-28
报告期
2015-12-31
类型
预亏
业绩预告摘要
预计2015年1-12月归属于上市公司股东的净利润可能为亏损。
业绩预告内容
预计2015年1-12月归属于上市公司股东的净利润可能为亏损。 业绩变动原因说明 因公司营业收入呈下降趋势,财务费用压力大,至下一报告期末累计净利润可能为亏损。
上年同期每股收益(元)
-0.6700
公告日期
2015-01-31
报告期
2014-12-31
类型
预亏
业绩预告摘要
预计2014年年度经营业绩与上年同期相比,将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润-1.7亿元左右。
业绩预告内容
预计2014年年度经营业绩与上年同期相比,将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润-1.7亿元左右。 本期业绩预亏的主要原因 1、因市场环境及各方面因素影响,母公司可实现销售收入大幅减少。 2、全资子公司大连大橡机械制造有限责任公司由上期的试生产转为正常经营,但生产任务量不饱和,导致亏损。 3、全资子公司大连大橡机械制造有限责任公司建设基本完工,在建工程转入固定资产,利息资本化减少,使财务费用增加。 4、计提应收款坏账准备及存货跌价准备。
上年同期每股收益(元)
0.0500
公告日期
2014-08-01
报告期
2014-06-30
类型
预亏
业绩预告摘要
预计2014年1-6月份经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-7,800万元左右。
业绩预告内容
预计2014年1-6月份经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-7,800万元左右。 本期业绩预亏的主要原因 1、2014年上半年公司主营产品面临激烈的市场竞争,可实现销售收入的合同额同比大幅减少; 2、公司处于产业转型期,产业布局和产品结构需要进一步调整,盈利能力未有明显改善。
上年同期每股收益(元)
0.0400
公告日期
2013-01-23
报告期
2012-12-31
类型
预盈
业绩预告摘要
预计2012年年度经营业绩与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润2000万元到2500万元。
业绩预告内容
预计2012年年度经营业绩与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润2000万元到2500万元。 业绩预盈的主要原因 (一)主营业务的影响:针对市场持续低迷的现状,公司加快进行产品结构调整。本年度,公司传统的橡胶机械营业收入保持稳步增长;以石化装备、新材料加工装备为代表的塑料机械产品营业收入增幅较大,实现了主营业务盈利。 (二)政府补助的影响:本年度获得并购海外公司的政府补助1939.38万元。
上年同期每股收益(元)
-0.3480
公告日期
2012-01-06
报告期
2011-12-31
类型
预亏
业绩预告摘要
预计公司2011年度归属于上市公司股东的净利润为亏损。
业绩预告内容
预计公司2011年度归属于上市公司股东的净利润为亏损。 业绩亏损的主要原因: 搬迁改造对公司生产经营影响较大;原材料价格大幅上涨;人工成本及各项费用增长幅度较大;传统产品市场竞争激烈,销售价格不能得到有效提升。
上年同期每股收益(元)
0.0200
公告日期
2009-08-08
报告期
2009-09-30
类型
预亏
业绩预告摘要
预测年初至下一报告期期末的累计净利润仍为亏损。
业绩预告内容
预测年初至下一报告期期末的累计净利润仍为亏损。
上年同期每股收益(元)
0.0440
公告日期
2009-04-24
报告期
2009-06-30
类型
预亏
业绩预告摘要
预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。
业绩预告内容
预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。
上年同期每股收益(元)
0.0330
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